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森林植被恢復(fù)費(fèi)、草原植被恢復(fù)費(fèi)征管職責(zé)
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財(cái)稅新聞
營業(yè)執(zhí)照增資流程的核心步驟
2018年?duì)I改增后各行業(yè)稅率及征收率分別是多少?
2016年5月1日起,全面實(shí)行“營改增”。各行業(yè)全部納入“營改增”范圍之后,多個(gè)行業(yè)加多個(gè)...
企業(yè)為職工提供的交通待遇能否在企業(yè)所得稅前扣除?
企業(yè)為職工提供的交通待遇,已經(jīng)實(shí)行貨幣化改革的,按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的交通補(bǔ)貼或者車...
進(jìn)出口許可證怎么辦理
進(jìn)出口許可證怎么辦理 1、辦理進(jìn)出口許可證的流程如下: (1)提出申請(qǐng)。申請(qǐng)人需要提交加蓋...
如何在電子稅務(wù)局新版登錄中修改法人手機(jī)號(hào)
法人僅修改手機(jī)號(hào)的,可以法人身份進(jìn)入電子稅務(wù)局【企業(yè)業(yè)務(wù)】-【企業(yè)賬戶中心】-【個(gè)人...
有限責(zé)任公司與股份有限公司出資方式
一、有限責(zé)任公司與股份有限公司出資方式 有限責(zé)任公司:股東應(yīng)當(dāng)按照其在發(fā)起人協(xié)議...
工程質(zhì)量事故如何處理
1、質(zhì)量事故發(fā)生后,總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程暫停令》。暫停有關(guān)部分的工程施工。耍求施工...
企業(yè)員工服飾費(fèi)用支出如何在企業(yè)所得稅前扣除?謝謝
根據(jù)國家稅務(wù)總局2011年第34號(hào)公告第二條規(guī)定:企業(yè)根據(jù)其工作性質(zhì)和特點(diǎn),由企業(yè)統(tǒng)一制作并要求員工工作時(shí)統(tǒng)一著裝所發(fā)生的工作服飾費(fèi)用,根據(jù)《實(shí)施條例》第二十七條的規(guī)定,可以
2023-11-01
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請(qǐng)問,工作服和餐費(fèi)這樣的情況可以在計(jì)算個(gè)人所得稅稅前扣除嗎?
計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)按4000元計(jì)。向員工扣工作餐費(fèi)用,是屬于應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分,不得在個(gè)人所得稅前扣除。扣除工作服的費(fèi)用,道理同上,也不得在個(gè)人所得稅前扣除。
2023-11-01
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工作服增值稅可否抵扣???
國家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》二、關(guān)于企業(yè)員工服飾費(fèi)用支出扣除問題:企業(yè)根據(jù)其工作性質(zhì)和特點(diǎn),由企業(yè)統(tǒng)一制作并要求員工工作時(shí)統(tǒng)一著裝所
2023-11-01
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企業(yè)員工服飾費(fèi)用支出是否可以扣除?
企業(yè)根據(jù)其工作性質(zhì)和特點(diǎn),由企業(yè)統(tǒng)一制作并要求員工工作時(shí)統(tǒng)一著裝所發(fā)生的工作服飾費(fèi)用,可以作為企業(yè)合理的支出給予稅前扣除。
2023-11-01
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給員工做的工作服,不收取員工費(fèi)用,計(jì)入什么科目
1、購入工作服時(shí),可以先計(jì)入待攤費(fèi)用科目,然后按部門領(lǐng)用攤銷核算。(1)購入時(shí)借:待攤費(fèi)用--工作服貸:銀行存款(或現(xiàn)金)(2)領(lǐng)用時(shí)借:管理費(fèi)用--勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)(管理部門人員工作服)借:營業(yè)費(fèi)用-
2023-11-01
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公司給員工制工作服,如果之后員工工作滿一年,費(fèi)用由公司出,不滿一年費(fèi)用由員工出。這個(gè)怎么做賬
工作服收費(fèi)就屬于其他業(yè)務(wù)收入,不收費(fèi)就屬于勞保費(fèi)用;即使體現(xiàn)在工資表上也會(huì)讓調(diào)整的,因?yàn)楣举徺I時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,收費(fèi)時(shí)就得做銷售收入和銷項(xiàng)稅;為了避免交稅,就不要做賬工資
2023-11-01
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公司出錢給員工購買服裝員工服裝費(fèi)用從工資扣除管理人員不扣如何做會(huì)計(jì)分錄處理
員工的服裝費(fèi)應(yīng)計(jì)入職工福利,發(fā)放時(shí),按需要扣費(fèi)用的人數(shù)計(jì)算出需扣多少,借:其他應(yīng)收款--職工服裝費(fèi)按管理人員計(jì)算出不需要扣的金額, 借:職工薪酬--職工福利按全部金額, 貸:銀
2023-11-01
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公司發(fā)放廠服,費(fèi)用先從員工工資中扣出,工作滿一年后,再從工資中返還,請(qǐng)教分錄應(yīng)怎樣做?
計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款其他應(yīng)付款——A返還時(shí):借:其他應(yīng)付款---A貸:銀行存款/現(xiàn)金
2023-11-01
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會(huì)計(jì)分錄問題
“公司付一半費(fèi)用630,另一半費(fèi)用從員工工資里扣除,工作滿一年后退回給員工”,實(shí)際上這筆費(fèi)用還是公司出的。 1。 購進(jìn)時(shí): 借:管理費(fèi)用----勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1260 貸:
2023-11-01
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公司給員工訂做的工作服計(jì)入管理/銷售費(fèi)用嗎?二級(jí)科目怎么設(shè)?
工作服計(jì)入管理費(fèi)用,不計(jì)入福利費(fèi)。未滿一年離職就是扣錢那幾沖管理費(fèi)借:現(xiàn)金貸:管理費(fèi)用
2023-11-01
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免稅企業(yè)如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表
表里該填的都要填上,免稅貨物銷售額不包括(17%的銷項(xiàng)稅額),記得在減免稅額處全額填上稅,
2023-11-01
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一般納稅人增值稅免稅怎樣填增值稅報(bào)表
1、企業(yè)發(fā)生免稅銷售收入,應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)表主表的第8-10行(免稅貨物及勞務(wù)銷售額)填列申報(bào)。
2、銷售額應(yīng)換算為不含稅收入填報(bào)。(免稅不等于不征稅,是有稅款的,只是
2023-11-01
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免稅企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表怎樣填寫
符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,應(yīng)填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”。個(gè)體工商戶和其他個(gè)人不填寫本欄次。符合小
2023-11-01
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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫
1 解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》沒填造成。該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報(bào),簡單點(diǎn)說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
2023-11-01
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免稅貨物如何填列增值稅納稅申報(bào)表
出口貨物的銷售額應(yīng)填列申報(bào)表第8欄:“出口免稅貨物銷售額”。而申報(bào)表第6欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”是填列《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條
2023-11-01
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免稅小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表填寫方法
自己看那個(gè)申報(bào)表,其他的跟普通的填寫的是一樣的,上面有一行免稅金額,把那個(gè)填寫上就行了個(gè)人意見,僅供參考
2023-11-01
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個(gè)稅在哪申報(bào)
(一)在中國境內(nèi)有任職、受雇單位的,向任職、受雇單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。
(二)在中國境內(nèi)有兩處或者兩處以上任職、受雇單位的,選擇并固定向其中一處單位所在地主管稅務(wù)
2023-11-01
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個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)流程
個(gè)人所得稅早就開始全員全額明細(xì)申報(bào),我只知道深圳個(gè)稅網(wǎng)上申報(bào),不過各地應(yīng)該都差不多。去易財(cái)稅個(gè)稅申報(bào)版面下載兩張EXCEL表格,一個(gè)是納稅人信息表,一個(gè)是工資表,按照里面的要
2023-11-01
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員工的個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)的流程是如何?
北京地區(qū)公司報(bào)員工個(gè)稅需要兩個(gè)步驟。
1、在地稅的“納稅申報(bào)”中的“有稅申報(bào)”中申報(bào)個(gè)稅(如果沒有達(dá)到起征點(diǎn)的就不用再這里報(bào))。
2、需要在地稅網(wǎng)上
2023-11-01
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3月底的勞務(wù)費(fèi)4月份發(fā),4月底的勞務(wù)費(fèi)也是4月份發(fā),個(gè)稅如何申報(bào)?
4月份發(fā)的其實(shí)是3月份的勞務(wù)費(fèi),正常的話4月底還會(huì)發(fā)4月份的勞務(wù)費(fèi),那3月份的這個(gè)勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該什么時(shí)候報(bào)呢?——放在4月份里,在5月15日前申報(bào)。如果是5月份申
2023-11-01
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個(gè)人所得稅的申報(bào)流程?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程一、在職職工、離退休職工個(gè)人所得稅申報(bào)流程:第一步:各院系財(cái)務(wù)人員根據(jù)教職工已簽收的酬金發(fā)放明細(xì)表填報(bào)在職職工、離退休人員個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)匯總表
2023-11-01
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個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)怎么申報(bào)???
你直接登上地稅網(wǎng),然后點(diǎn)“納稅申報(bào)”再輸入用戶名和密碼,注意:下面類別那里有一個(gè)普通用戶和一個(gè)個(gè)稅用戶,你要報(bào)個(gè)稅就點(diǎn)“個(gè)稅用戶”然后登陸,再點(diǎn)&ldquo
2023-11-01
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政府返還的土地出讓金如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如何納稅?
1,一般在與政府簽訂的購?fù)恋睾贤蠒?huì)有要求,收到返還的出讓金時(shí),可計(jì)入“遞延收益”,此部分會(huì)計(jì)入利潤總額一并繳納企業(yè)所得稅。
2,對(duì)于土地,可以進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,按評(píng)估價(jià)
2023-11-01
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土地出讓金返款如何入帳
借:銀行存款貸:遞延收益按土地的受益期進(jìn)行攤銷借:遞延收益貸:營業(yè)外收入
2023-11-01
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我單位購買土地地方財(cái)政返還了部分出讓金怎么入會(huì)計(jì)帳啊?土地正建廠房轉(zhuǎn)入在建工程嗎?
財(cái)政返還的土地出讓金,應(yīng)作為財(cái)政補(bǔ)貼,計(jì)入補(bǔ)貼收入;土地按照出讓金價(jià)格計(jì)入無形資產(chǎn),并按無形資產(chǎn)的規(guī)定期限進(jìn)行攤銷。
2023-11-01
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